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2019年度宁德市古田县纪委监委部门决算

发布时间:2020-11-25 发布者:古田纪委 文章来源:原创 阅读 : 2340

 

 

 

2019年度

宁德市古田县纪委监委部门决算


 

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ................................4

二、部门决算单位基本情况 ........................4

三、部门主要工作总结.............................5

第二部分 2019年度部门决算表 .....................6

一、收入支出决算总表 .............................6

二、收入决算表 ............................ ......7

三、支出决算表 ...................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... 11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........14

九、机构运行信息表..................................14

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............15

一、收入支出决算总体情况说明 .....................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........16

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......18

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................18

六、预算绩效情况说明............................19

七、其他重要事项情况说明........................20

第四部分 名词解释 ..............................21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

古田县纪委监委部门的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;遵照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,古田县纪委监委部门包括14个机关行政处(科)室及2个下属单位;中共古田县委巡察办公室及1个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

古田县纪委监委

财政核拨


40

古田县监察委员会信访举报中心

财政核拨

4

    2

古田县纪委监委派驻机构协调中心

财政核拨


 6

中共古田县委巡察办公室

财政核拨


10

古田县委巡察工作综合协调中心

财政核拨


4

 

三、部门主要工作总结

2019年,古田县纪委监委部门主要任务是:我县纪检监察机关在市纪委监委和县委的坚强领导下,全县纪检监察机关深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的十九大精神,忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责,坚持稳中求进工作总基调, 推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸,为全县经济社会发展提供了有力保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)立足服务保障大局,推动全面从严治党向纵深发展。

(三)做深做细做实监督职责。

(四)坚持标本兼治,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

(五)深化专项治理工作,拓展整治群众身边腐败和作风问题。

(六)统筹推进纪检监察体制改革。

(七)从严从实打造高素质纪检监察队伍。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表 

收支决算总表









编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室


   2019年度             金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,135.85

一、一般公共服务支出

1,199.42

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、上级补助收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、经营收入

0

五、教育支出

0

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

七、其他收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0



八、社会保障和就业支出

48.19



九、卫生健康支出

22.02



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

0



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、自然资源海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

30.90



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、灾害防治及应急管理支出

0



二十二、其他支出

0



二十三、债务还本支出

0



二十四、债务付息支出

0

本年收入合计

1,135.85

本年支出合计

1,300.53

    用事业基金弥补收支差额

0

    结余分配

0

    年初结转和结余

193.74

    年末结转和结余

29.06

合计

1,329.59

合计

1,329.59

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

二、 收入决算表 

收入决算表


编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室


2019年度


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称







合计

1,135.85

1,135.85

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,034.74

1,034.74

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

1,034.74

1,034.74

0

0

0

0

0

2011101

  行政运行

693.90

693.90

0

0

0

0

0

2011102

  一般行政管理事务

50.00

50.00

0

0

0

0

0

2011105

  派驻派出机构

86.10

86.10

0

0

0

0

0

2011150

  事业运行

70.24

70.24

0

0

0

0

0

2011199

  其他纪检监察事务支出

134.50

134.50

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

48.19

48.19

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

48.19

48.19

0

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.55

3.55

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.64

44.64

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

22.02

22.02

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

22.02

22.02

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

18.22

18.22

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

2.38

2.38

0

0

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.42

1.42

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

30.90

30.90

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

30.90

30.90

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

30.90

30.90

0

0

0

0

0

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

三、 支出决算表

支出决算表











编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称



















合计

1,300.53

1,029.93

270.60

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,199.42

928.82

270.60

0

0

0

20111

纪检监察事务

1,199.42

928.82

270.60

0

0

0

2011101

  行政运行

858.58

858.58

0

0

0

0

2011102

  一般行政管理事务

50.00

0

50.00

0

0

0

2011105

  派驻派出机构

86.10

0

86.10

0

0

0

2011150

  事业运行

70.24

70.24

0

0

0

0

2011199

  其他纪检监察事务支出

134.50


134.50

0

0

0

208

社会保障和就业支出

48.19

48.19

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

48.19

48.19

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.55

3.55

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.64

44.64

0

0

0

0

210

卫生健康支出

22.02

22.02

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

22.02

22.02

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

18.22

18.22

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

2.38

2.38

0

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.42

1.42

0

0

0

0

221

住房保障支出

30.90

30.90

0

0

0

0

22102

住房改革支出

30.90

30.90

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

30.90

30.90

0

0

0

0

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室

2019年度

金额单位:万元

     

     

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,135.85

一、一般公共服务支出

1,199.42

1,199.42

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

0

0



三、国防支出

0

0

0



四、公共安全支出

0

0

0



五、教育支出

0

0

0



六、科学技术支出

0

0

0



七、文化旅游体育与传媒支出

0

0

0



八、社会保障和就业支出

48.19

48.19

0



九、卫生健康支出

22.02

22.02

0



十、节能环保支出

0

0

0



十一、城乡社区支出

0

0

0



十二、农林水支出

0

0

0



十三、交通运输支出

0

0

0



十四、资源勘探信息等支出

0

0

0



十五、商业服务业等支出

0

0

0



十六、金融支出

0

0

0



十七、援助其他地区支出

0

0

0



十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

0



十九、住房保障支出

30.90

30.90

0



二十、粮油物资储备支出

0

0

0



二十一、灾害防治及应急管理支出

0

0

0



二十二、其他支出

0

0

0



二十三、债务还本支出

0

0

0



二十四、债务付息支出

0

0

0

本年收入合计

1,135.85

本年支出合计

1,300.53

1,300.53

0







年初财政拨款结转和结余

193.74

年末财政拨款结转和结余

29.06

29.06

0

一、一般公共预算财政拨款

193.74





二、政府性基金预算财政拨款

0











总计

1,329.59

总计

1,329.59

1,329.59

0

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表








编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1,300.53

1,029.93

270.60

201

一般公共服务支出

1,199.42

928.82

270.60

20111

纪检监察事务

1,199.42

928.82

270.60

2011101

  行政运行

858.58

858.58

0

2011102

  一般行政管理事务

50.00

0

50.00

2011105

  派驻派出机构

86.10

0

86.10

2011150

  事业运行

70.24

70.24

0

2011199

  其他纪检监察事务支出

134.50

0

134.50

208

社会保障和就业支出

48.19

48.19

0

20805

行政事业单位离退休

48.19

48.19

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.55

3.55

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.64

44.64

0

210

卫生健康支出

22.02

22.02

0

21011

行政事业单位医疗

22.02

22.02

0

2101101

  行政单位医疗

18.22

18.22

0

2101102

  事业单位医疗

2.38

2.38

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.42

1.42

0

221

住房保障支出

30.90

30.90

0

22102

住房改革支出

30.90

30.90

0

2210201

  住房公积金

30.90

30.90

0

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表




编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室

2019年度

金额单位:万元

    

      

经济分类 
科目编码

科目名称

         

1,300.53

301

工资福利支出

754.38

302

商品和服务支出

435.45

303

对个人和家庭的补助

11.88

309

资本性支出(基本建设)

0

310

资本性支出

98.81

311

对企业补助(基本建设)

0

312

对企业补助

0

307

债务利息及费用支出

0

399

其他支出

0

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室

2019年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

754.38

302

商品和服务支出

237.31

310

资本性支出

26.36

30101

  基本工资

192.78

30201

  办公费

19.93

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

144.25

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

26.36

30103

  奖金

197.29

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

17.47

30205

  水费

1.76

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.25

30206

  电费

4.16

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

14.96

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.00

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

11.00

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

1.75

30211

  差旅费

9.10

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

67.81

30212

  因公出国()费用 

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修()

53.20

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

44.78

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

11.88

30215

  会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

1.81

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

3.51

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职()

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

0.83

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

25.09

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

16.94

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费


399

其他支出

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

14.08

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

11.05

30239

  其他交通费用

31.75

39907

  国家赔偿费用支出

0




30240

  税金及附加费用

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30299

  其他商品和服务支出

29.95

39999

  其他支出

0




307

债务利息及费用支出

0







30701

  国内债务付息

0







30702

  国外债务付息

0







30703

  国内债务发行费用

0







30704

  国外债务发行费用

0




人员经费合计

766.26

公用经费合计

263.66

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室

2019年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

 

九、机构运行信息表

部门决算相关信息统计表







编制单位:中共古田县纪律检查委员会办公室

2019年度

金额单位:万元

  

行次

统计数

  

行次

统计数

  

1

  

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

263.66

(一)支出合计

2

42.09

(一)行政单位

23

263.66

  1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

24


  2.公务用车购置及运行维护费

4

38.58

三、资产信息

25

    1)公务用车购置费

5

24.50

(一)车辆数合计(辆)

26

5

    2)公务用车运行维护费

6

14.08

  1.副部(省)级及以上领导用车

27


  3.公务接待费

7

3.51

  2.主要领导干部用车

28


    1)国内接待费

8

3.51

  3.机要通信用车

29


         其中:外事接待费

9


  4.应急保障用车

30


    2)国(境)外接待费

10


  5.执法执勤用车

31

5

(二)相关统计数

11

  6.特种专业技术用车

32


  1.因公出国(境)团组数(个)

12


  7.离退休干部用车

33


  2.因公出国(境)人次数(人)

13


  8.其他用车

34


  3.公务用车购置数(辆)

14

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

35


  4.公务用车保有量(辆)

15

5

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

36


  5.国内公务接待批次(个)

16

58

四、政府采购支出信息

37

     其中:外事接待批次(个)

17


  (一)政府采购支出合计

38

46.15

  6.国内公务接待人次(人)

18

370

     1.政府采购货物支出

39

46.15

     其中:外事接待人次(人)

19


     2.政府采购工程支出

40


  7.国(境)外公务接待批次(个)

20


     3.政府采购服务支出

41


  8.国(境)外公务接待人次(人)

21


  (二)政府采购授予中小企业合同金额

42





        其中:授予小微企业合同金额

43


注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年古田县纪委监委部门年初结转和结余193.74万元,本年收入1,135.85万元,本年支出1,300.53万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余29.06万元。

(一)2019年收入1,135.85万元,比2018年决算数增加258.75万元,增长29.5具体情况如下:

1.财政拨款收入1,135.85万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2019年支出1300.53万元,比2018年决算数增加335.34万元,增长34.74具体情况如下:

1.基本支出1029.93万元。其中,人员支出766.26万元,公用支出263.67万元。

2.项目支出270.6万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1300.53万元,比上年决算数增加335.34万元,增长34.74%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2011101(行政运行)858.58万元,较2018年决算数增加287.27万元,增长50.28%。主要原因是人员增加等。

(二)2011102(一般行政管理事务)50万元,较2018年决算数增加37万元,增长284.62%。主要原因是预算口径调整。

(三)2011105(派驻派出机构)86.1万元,较2018年决算数增加13万元,增长17.78%。主要原因是预算口径调整。

(四)2011150(事业运行)70.24万元,较2018年决算数增加25.18万元,增长55.88%。主要原因是人员增加。

(五)2011199(其他纪检监察事务支出)134.5万元,较2018年决算数减少29.38万元,下降17.93%。主要原因预算口径调整。

(六)2080501(归口管理的行政单位离退休)3.55万元,较2018年决算数增加0.06万元,增长1.72%。主要原因是退休人员综治奖金增加。

(七)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)44.64万元,较2018年决算数减少2.39万元,下降5.08%。主要原因是缴费费率调整。

(八)2101101(行政单位医疗)18.22万元,较2018年决算数增加1.08万元,增长6.30%。主要原因是人员增加。

(九)2101102(事业单位医疗)2.38万元,较2018年决算数增加0.71万元,增长42.51%。主要原因是人员增加。

(十)2101199(其他行政事业单位医疗支出)1.42万元,较2018年决算数增加0.13万元,增长10.08%。主要原因是人员增加。

(十一)2210201(住房公积金)30.9万元,较2018年决算数增加2.68万元,增长9.50%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.93万元,其中:

(一)人员经费766.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费263.67万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出42.09万元,比年初预算的46.50万元下降9.48%。主要原因是严格控制开支。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出38.58万元,比年初预算的40.50万元下降4.74%,主要是严格控制公务车辆运行维护开支。其中:

公务用车购置费支出24.50万元,比年初预算的24.50万元与预算持平,2019年公务用车购置1辆,主要是:严格控制公务用车价格。

公务用车运行费支出14.08万元,比年初预算的16.00万元下降12%,主要是严格控制公务车辆运行维护开支。截至20191231日,本部门公务用车保有量为5辆。

  (三)公务接待费支出3.51万元,比年初预算的6万元下降41.5%。主要是厉行节约,反对浪费,严格控制开支,累计接待58批次、370人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20192个清单项目实施绩效监控,分别是县纪委监委审查调查工作经费96.1万元及县委巡察办巡察工作专项经费项目150万元,涉及财政拨款资金246.1万元。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度两个财政支出项目开展单位自评,涉及财政拨款资金共计246.1万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”的项目是两个,“良”的项目是零个,“中”的项目是零个,“差”的项目是零个。

共对2019年度两个财政支出项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计246.1万元。评价结果为“优”的项目是两个,“良”的项目是零个,“中”的项目是零个,“差”的项目是零个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出263.67万元,比上年决算数下降16%,主要是:预算口径调整

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额46.15万元,其中:政府采购货物支出46.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。